作為行政助理如何與財務做好交接
1樓:淳樸又純樸丶茱萸
第要在本月最後一天整理好交至財務,其它部分在次月初五號左右交至財務,並在交接時注意請財務簽收,並各類單據留底,電子或文字方式均可。或者和財務協調乙個雙方都能接收的時間進行交接。也可以在你取得單據後即時轉交財務,但務必做好交接清單,並簽字為證。
2樓:點點點
對的,每個公司規矩不同啊,我怎麼問答呢,反正原則是在交接時一定小心,千萬不要弄錯了,要對清數字,單劇,一定不能出錯,不然很煩人的。 和財務人員本來就不好溝通,呵呵。 祝你好運。
3樓:未落落
呵呵,每個公司的規矩都不一樣的,你在這邊問網友,不如直接點問財務或者你上司。
我是行政單位會計新手,怎樣與原會計交接呢?
4樓:網友
會計新手,與原會計辦理交接方法如下:
1、交接前的準備工作。
會計人員在辦理會計工作交接前,必須做好以下準備工作:
已經受理的經濟業務尚未填制會計憑證的應當填制完畢。
尚未登記的賬目應當登記完畢,結出餘額,並在最後一筆餘額後加蓋經辦人印章。
整理好應該移交的各項資料,對未了事項和遺留問題要寫出書面說明材料。
編制移交清冊,列明應該移交的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告、公章、現金、有價**、支票薄、發票、檔案、其他會計資料和物品等內容;實行會計電算化的單位,從事該項工作的移交人員應在移交清冊上列明會計軟體及密碼、會計軟體資料盤、磁帶等內容。
會計機構負責人(會計主管人員)移交時,應將財務會計工作、重大財務收支問題和會計人員的情況等向接替人員介紹清楚。
2、移交點收。
移交人員離職前,必須將本人經管的會計工作,在規定的期限內,全部向接管人員移交清楚。接管人員應認真按照移交清冊逐項點收。
具體要求是:
現金要根據會計賬簿記錄餘額進行當麵點交,不得短缺,接替人員發現不一致或「白條抵庫」現象時,移交人員在規定期限內負責查清處理。
有價**的數量要與會計賬簿記錄一致,有價**面額與發行價不一致時,按照會計賬簿餘額交接。
會計憑證、會計賬簿、財務會計報告和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,並在移交清冊中加以說明,由移交人負責。
銀行存款賬戶餘額需要和交接當日的銀行提供的對賬單相一致。
5樓:匿名使用者
會計交接注意事項,見參考資料。
6樓:小火柴工作室
1)寫乙份交接單,包括交接時間、地點、內容(多少賬本、憑證從**年**月**日至**年**月**日,以及憑證編號區間,報表多少分,從**年**月至**年**月,等等),如果有現金要逐一清點並計入交接單,其他交接事項和檔案(營業執照、稅務登記證等),公司印章(財務專用章、法人章等),總之,交接什麼就寫上什麼,越詳細越好,避免糾紛。
2)交接單上要有三個簽字:交接人(你的前任)、接交人(你)、監交人(領導或主管),加蓋公章(不是財務章)。
3)交接單上要有明確的時間,即交接日期,責任區間等,以及責任處理意見,以防止責任不明和懲罰錯誤。
4)如果是會計交接,還要把主要賬外事項用**列出,作為交接附件。如,正在辦理的未完事項、稅務等檔案份數。。。
作為乙個剛工作的新會計,如何做好會計交接工作?
7樓:網友
注意每個月應計提的費用,稅金,折舊,五險一金,工會經費,教育經營等。應預提的利息,應攤銷的費用。儘快熟悉公司的主營業務,附帶業務。
等等。儘快熟悉公司的方方面面。就像熟悉自己的女人一樣。
做帳時,一定要和出納對好單據份數、金額你才接手做。不然出納會說你把單據弄丟了的。
在未交接時,不要配財務室藥匙,不要在未蓋有前會計印章的帳本接起做帳。一定要他在本月合計或本年結轉裡蓋章,讓他以後賴不成你。
財務人員怎樣做好工作交接
8樓:_旭澤會計培訓
會計交接注意事項:
第一:交接表要寫清楚。看交接表上的內容與事實是否相符。
第二:發票要看仔細。發票本數與事實相符。企業賬要與銀行賬相符。現實和實務往來是否相符。保管賬與實務是否相符。要清點倉庫。固定資產也要盤點。
第三:有時間的話,單位往來賬要相核對。個人賬要核對。
總之,會計交接一定要注意。否則後果自負。所以不要怕麻煩。涉及會計方方面面一定要核實。前任會計交接後沒有責任的。
如何做好財務工作交接以及更改財務負責人
9樓:會計學堂
財務人員都清楚,財務工作具有一定的特殊性。會計人員在離職的時候必須要辦理好交接工作。
1:稅務變更**乙份。(此**可以到國稅局拿)2;單位財務負責人以及法人身份證影印件。
3:任命書(即單位對新財務負責人的任命書)4:稅務登記證副本原件以及影印件。
5:財務負責人從業證明原件及影印件(大多拿的是會計從業資格證書)
辦事處要是進行交接,其中的部門,人事,行政,財務的交接順序是,還有哪些注意事項呢
10樓:匿名使用者
按正常應該是行政-人事-財務。省事原則是行政-財務-人事。
交接的資料準備齊全後,要有第三方作為公正,進行交接手續,相關的交接資料列明細由三方簽字,口頭交接除了特殊的(你懂得),其餘正常需出具書面文字形式,由三方簽字。
財務交接,交接之日前憑證全部做完,賬務、憑證交接完畢後,去銀行打當日銀行存款餘額表,與賬面無誤,進行交接,也是列出交接明細表,餘額表,賬面餘額表,三方簽字確認。口頭的作為書面或者錄音交接。
人事的略。
求解,行政助理和做財務哪個好點
11樓:好運來順順
隨機事務性工作比較多比較雜,財務 工作是專業行很強的工作,別人無法替代 專業工作,就是需要細緻的耐心記賬,報表、結賬、轉賬等工作,關鍵是看你喜歡那個工作,我認為財務工作好些業務提高快,幹好了掌握技能的。點採納呀。
收購公司後財務和行政辦公要交接些什麼東西?
12樓:網友
參照會計基礎工作規範第三節 會計工作交接 :
第二十五條 會計人員工作調動或者因故離職,必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。沒有辦清交接手續的,不得調動或者離職。
第二十六條 接替人員應當認真接管移交工作,並繼續辦理移交的未了事項。
第二十七條 會計人員辦理移交手續前,必須及時做好以下工作:
一)已經受理的經濟業務尚未填制會計憑證的,應當填制完畢。
二)尚未登記的帳目,應當登記完畢,並在最後一筆餘額後加蓋經辦人員印章。
三)整理應該移交的各項資料,對未了事項寫出書面材料。
四)編制移交清冊,列明應當移交的會計憑證、會計帳簿、會計報表、印章、現金、有價**、支票簿、發票、檔案、其他會計資料和物品等內容;實行會計電算化的單位,從事該項工作的移交人員還應當在移交清冊中列明會計軟體及密碼、會計軟體資料磁碟(磁帶等)及有關資料、實物等內容。
第二十八條 會計人員辦理交接手續,必須有監交人負責監交。一般會計人員交接,由單位會計機構負責人、會計主管人員負責監交;會計機構負責人、會計主管人員交接,由單位領導人負責監交,必要時可由上級主管部門派人會同監交。
第二十九條 移交人員在辦理移交時,要按移交清冊逐項移交;接替人員要逐項核對點收。
一)現金、有價**要根據會計帳簿有關記錄進行點交。庫存現金、有價**必須與會計帳簿記錄保持一致。不一致時,移交人員必須限期查清。
二)會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須完整無缺。如有短缺,必須查清原因,並在移交清冊中註明,由移交人員負責。
三)銀行存款帳戶餘額要與銀行對帳單核對,如不一致,應當編制銀行存款餘額調節表調節相符,各種財產物資和債權債務的明細帳戶餘額要與總帳有關帳戶餘額核對相符;必要時,要抽查個別帳戶的餘額,與實物核對相符,或者與往來單位、個人核對清楚。
四)移交人員經管的票據、印章和其他實物等,必須交接清楚;移交人員從事會計電算化工作的,要對有關電子資料在實際操作狀態下進行交接。
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