稅籌公司如何做砂石公司的節稅,我是一般納稅人砂石商貿公司,增值稅如何節稅

2022-09-30 04:46:35 字數 5682 閱讀 5050

1樓:

你好~一、總體原則:但凡取得營業執照都要依法申報納稅,而無照經營是違法的。

二、砂石料場需要交的稅與其他企業無太大區別:

1.稅種主要有增值稅、資源稅、土地使用稅、房產稅、印花稅、城建稅、教育費附加、地方教育費附加、企業所得稅、個稅代扣代繳還有些是地稅代徵的如社保、殘保金、河道費、工會經費等;

2.稅率增值稅和所得稅是主稅:據《財政部 國家稅務總局關於簡併增值稅徵收率政策的通知》(財稅[2014]57號)增值稅為3%的徵收率適用範圍為建築用和生產建築材料所用的砂、土、石料。

企業所得稅為25%。

3.徵收方式:增值稅是按月申報繳納;所得稅按季預交,年終彙算清繳,視你單位具體情況而定,查賬徵收與核定徵收稅率也有很大區別。

2樓:

節稅網123的靈活用工方式 ,降低了企業人工成本的投入,降低了用工過程中的風險。 通過業務流外包,由節稅網123管理中心分配業務給用工人員。企業管理中心採取靈活用工方式分配任務給用工人員,也將稅負大幅度降低,企業也無需為用工人員上社保。

企業通過在節稅網123威客平臺釋出內容,零散用工人員接任務,達成交易併線下完成任務。公司和零散用工人員線上達成合作,用工人員直接為公司服務降低了稅負.

我是一般納稅人砂石商貿公司,增值稅如何節稅?

3樓:吳老師

增值稅節稅可以選擇入駐「稅收窪地」享受稅收優惠政策。

依法誠信納稅是納稅人的義務和覺悟,企業避稅方式有很多。然而合理報稅才是企業節稅、(oo38)避稅的最佳選擇。****(一般納稅人):

增值稅根據地方財政所得部分的50%-70%予以財政扶持獎勵。

企業所得稅按照地方財政所得部分的50%-70%予以財政扶持獎勵。個人獨資企業或者合夥企業(一般納稅人):這種方式是對於缺乏或無法取得進項的企業,可以註冊成個人獨資企業或合夥企業對所得稅進行核定徵收。

4樓:

砂石商貿公司,一般納稅人按照13%稅率計算繳納增值稅。節稅的辦法,只能在購進砂石時,儘量取得增值稅專用發票。除此之外,沒有合法的辦法。

5樓:北極法師

你好,砂石行業確實特殊,因為很大一部分砂石賣家基本都不給你開票。或者即便能開票給你,很大一部分也只有3%的發票,因為砂石開採、加工方符合簡易徵收標準。而此時你是一般納稅人的商貿公司,只能開13%的專票。

增值稅本身節稅空間就很小,不過以下一些建議希望對你有所幫助:

銷售每噸砂石的運輸費用有時跟砂石本身**接近,甚至比砂石本身**更高。所以在開票時建議將運輸費用和砂石本身**分開計算,因為運輸費的稅率是9%。也就是如果你總銷售額1000萬(開票時開砂石600萬,開運輸費400萬),這樣你就能節約400萬x4%=16萬的稅。

其中運輸費用又很容易取得進項票抵扣,這樣你有可能節約400萬x9%=36萬的稅。

小規模納稅戶沙石銷售公司,如何做好稅收籌劃?

6樓:社保理財

如果銷售收入不是很多,那就申請簡易徵收方式,這樣稅率很低。以上內容希望對您有所幫助,謝謝!

7樓:稅釘饒經理

首先要開你的公司是否對外開發票,如果對外開發票,得有對應的成本發票,小規模的**公司對應的繳納3%的增值稅,還有應納增值稅的12%的附加稅,最後一個是企業所得稅,公司在設立的之前就做好對應的成本取得,如房租,水電,人員工資,做好相關的發票取得,這樣才可以少交稅。

8樓:

想要減輕稅負首先先要選擇好的節稅平臺,節稅網123有穩定的稅收窪地園區,還有委託代徵、個人獨資企業、靈活用工、核定徵收、個體戶等多種稅籌方式,最重要的是能夠一對一的服務,因為每家企業的情況不同,稅務籌劃一定是定製化的。

企業如何進行稅收籌劃進行合理節稅

9樓:龍泉

企業要做好稅收籌劃,有以下幾個切入點:

1.選擇稅務籌劃空間大的稅種

要選擇對決策有重大影響的稅種作為稅務籌劃的重點;選擇稅負彈性大的稅種作為稅務籌劃的重點,稅負彈性越大,稅務籌劃的潛力也越大。

2.符合稅收優惠政策

一般在稅種設計時,都設有稅收優惠條款,企業如果充分利用稅收優惠條款,就可享受節稅效益。

3.改變納稅人構成

企業在進行稅務籌劃之前,首先要考慮能否避開成為某種納稅人。願選擇作為增值稅一般納稅人而非增值稅小規模納稅人。增值稅一般納稅人的總體稅負比增值稅小規模納稅人的總體稅負輕。

4.影響應納稅額的基本因素

影響應納稅額的因素有兩個:納稅依據和稅率。進行稅務籌劃無非是從這兩個因素入手。

如企業所得稅計稅依據為應納稅所得額,稅法規定企業應納稅所得額= 收入總額- 允許扣除專案金額,具體計算過程中又規定了複雜的納稅調增、納稅調減專案,因此,企業進行稅務籌劃有了一定的空間。

5.重視財務管理環節

企業財務管理過程中都有稅務籌劃的工作可做。比如,按照稅法規定,負債的利息作為所得稅的扣除專案,享有所得稅利益,而股息支付只能在企業稅後利潤中分配,因此債務資本籌劃就有節稅優勢。

10樓:

我個人覺得,企業要做稅務籌劃的話首先要跟著國家稅務局的政策走,然後就是根據企業自身的行業及現階段的情況來選擇適合的節稅方案

11樓:濤

稅收籌劃,就是讓企業的稅收合理優化,優化的目的就是節稅,據統計,2023年來營改增以後,入駐稅收窪地的企業數量大幅增長。從這看出企業做合理節稅是肯定的。入駐稅收窪地享受財政稅收優惠政策成了企業合理節稅最簡單有效的方式。

現在最主流的方式就是尋找稅收窪地 享受當地的稅收優惠政策 達到企業合理節稅的目的 比如說江蘇蘇北經濟開發區 希望可以幫助到你

12樓:

現階段的話。。。。。。一個是爭取到行業特定的優惠政策,二個是找個好財務。。。。三嘛就是找個經濟園區新辦公司在新公司操作走票。。。

怎麼可以做到給企業節稅?

13樓:訂閱號萬稅無憂

對於大企業來說,規模經濟是優勢,市場規模是選擇方案的重要依據;中小企業,更應該關注競爭,如果競爭太激烈,就可能無法存活,所以競爭強度是中小企業選擇方案的重要依據。

企業的核心競爭優勢是哪家在稅務上能夠更合理的節稅。

1、企業節稅措施

核稅是源頭!企業的成立註冊的時候,需要填寫公司的營業經營範圍,稅務局根據營業範圍的順序來確定企業的稅率。所以企業核心產品決定企業的核心稅。

2、免稅政策需牢記

為了鼓勵企業的經營發展、創新創業,國家和地區會出臺很多的稅收優惠政策,比如今年因為疫情的原因,國家針對小微企業給到的免稅政策。

(1)每月開票金額小於3萬,免收增值稅+附加稅(適用增值稅普通發票)

(2)每月開票金額小於10萬,免收教育費和地方教育費附加(適用增值稅普通發票)

額外稅收優惠,如果本企業擁有專利產品或者軟體著作權,銷售簽約的是技術合同,可以享受即徵即免的優惠,如果是為國防建設做貢獻的企業,也是享受免徵政策的。

3、返稅政策要利用

不同地區、不同園區,企業進行落戶就可以享受不同程度的稅收返還獎勵政策。

例如:山東的一家商務服務公司,去年營業額在3500萬,利潤總額在3000萬,稅負壓力較大,通過入駐稅收窪地享受了財政扶持政策。

在節稅前

營業額:3500萬

利潤總額:3000萬

增值稅:3500/1.06*6%=198.11萬元

企業所得稅:3000萬*25%=750萬元

附加稅以及個稅先忽略不計

總計繳稅:948.11萬元

但是經過入駐園區,享受了稅收返還獎勵之後得到了增值稅返還和 企業所得稅返還 ,據小編了解,目前園區給到的增值稅地方留存50%,園區次月返還地方留存的75%-85%,企業所得稅地方留存40%,園區次月返還地方留存的75%-85%。

增值稅:198.11*50%*85%=84.20萬元

企業所得稅:750*40%*85%=255萬元

附加稅以及個稅先忽略不計

總計繳稅:339.20萬元

節省稅收:948.11-339.20=608.91萬

節稅率:608.91/948.11=64.22%

當然,這只是商貿服務公司得到的返稅政策,公司入駐在不同園區享受到的政策是不一樣的,而且這些並不限制行業和地區,例如山東的企業也可以成立在上海的園區,不影響山東原企業的經營。

這個政策能享受一定要去了解啊畢竟都是真金白金,實打實的現金。

希望我的回答能夠幫助到您!得到您的採納

14樓:暴富研究室

註冊個獨是能節省稅款最多的一種方法,不管是從個人節稅還是廣大企業節稅看,在稅收窪地註冊個獨都能緩解其稅負,個獨具有很多繳稅優勢,如一般企業要交25%的企業所得稅,個獨卻不用交,個獨享受小規模納稅人3萬內增值稅免增值稅,其次再利用稅收優惠政策,能核定徵收,大幅度降低稅負,綜合下來稅負僅3.16%左右。

1,增值稅:財政扶持:70%-85%。

(地方全額留存)2,企業所得稅:財政扶持:70%-85%(地方全額留存)3,財政扶持按月兌現,企業當月納稅,財政扶持次月獎勵扶到賬4,總部經濟註冊式招商,不用實地入駐當地,只需將企業成立在當地,達到園區的要求,就可申請當地的財政扶持政策。

5,全國各地的企業都可以申請享受

希望我的回答能夠幫助到您,望採納謝謝!

15樓:迷絲魚

投看看整理了幾種給企業節稅的方法:

1.籌資方式要注意。一般企業融資時,會適度向銀行進行借款,或者在企業間相互的融資。這樣要遠比直接向社會籌資更加優惠。這樣可以使借款利息支出在稅前列支。

2.開票時間需看好。銷售方式的籌劃可以與銷售收入實現時間的籌劃結合起來,產品銷售收入的實現時間決定了企業納稅義務發生的時間,納稅義務發生時間的早晚又為利用稅收遮蔽、減輕稅負提供了籌劃機會。

3.企業身份的轉化。假如你是類似於高科技一類的企業,導致增加值比較高這種情況下,建議選擇小規模納稅人,各個方面的稅負都會減輕許多。

4.交易物件須合理。我國現行增值稅制度規定有一般納稅人和小規模納稅人之分,選擇不同的供貨物件,企業所負擔的稅負則不相同。一般情況下,選擇一般納稅人比小規模納稅人稅負要低得多。

當然以上的節稅方式,需要在稅法範圍內進行。更為重要的是,要充分利用稅收的優惠政策,才能使節省的稅費最大化。

聽說現在有很多公司要做節稅方案,這個是怎麼操作的?

16樓:稅曉通

給大家介紹兩種合理合法企業節稅方式:

一、****返稅

窪地徵收的物件是針對特定的地區,在其稅務管理轄區註冊的企業通過區域性稅收優惠、簡化稅收徵管辦法和稅收地方留成返還等處理方法,實現企業稅負降低的目標。

****返稅政策:增值隨和企業所得稅獎勵地方財政留存的70%-90%,企業當月納稅,財政獎勵次月到賬。

二、核定徵收

核定徵收也是降低企業稅收成本的一種方法,特別是對於企業所得稅,由於它直接和企業利潤相關,有些企業雖然利潤不高,但由於企業缺少成本發票,導致企業所得稅也相應的高,而核定徵收是稅務局給你一個相對低的稅率,節稅高達90%,有定期定額核定,直接個稅減按1.5%徵收,定期定率是核定行業利潤率10%,再按照五級累進位制計算個人所得稅,稅率在0.5%-2.

1%,對於企業來說是非常好的節稅小工具。

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