剛開始做財務,做出來的帳總是收支不平衡怎麼回事?

2024-12-20 06:30:18 字數 2689 閱讀 7417

1樓:手機使用者

這有很多原因,你是手工做賬還是用的財務軟體。首先你要確定你所用的財務工具,在進行財務計算式用的會計公式是準確無誤的。這是硬性條件。

如果你用的財務軟體看一下軟體是否檢查資料平衡的功能。有了這項功能就可以縮短我們要檢查的範圍。像智點財務軟體。

它在輸入期初資料結束後,選擇平衡檢查,就可以顯示當前資料是否平衡,借貸雙方差多少,都是可以顯示的。而且在你錄入憑證的時候,可以自動驗證資料的平衡性,若借貸雙方不平衡,則會出現警示。

可能造成這種現象的原因:

1、期初餘額結轉錯誤。

2、本期淨利潤計算錯誤。

3、本年累計淨利潤額錯誤。

4、以前年度損益調整科目使用錯誤。

資產負債表和損益表關係就在所有者權益變動表,即使利潤表的利潤總額不等於資產負債表中的未分配利潤,也是正常的。

稽核資產負債表和利潤表是否平衡的三個公式是:

1、資產負債表年初所有者權益之和+本年利潤表中的利潤總額=期末所有者權益之和(上期權益變動和這期經營權益變動有持續經營的資料關聯)

2、資產=負債+所有者權益(左右平衡)

3、利潤=收入-成本費用。

其實就是上期經營所有者權益結果應=本期權益結果+/-本期利潤表經營利潤結果。

收入的賬和支出的賬怎麼對不上

2樓:

每天的收益和賬對不上可能有如下原因:察源第一,收到錢沒有按時入賬;第二,銷售貨物沒有收到錢,沒有記賬;第三,出借款項計入支出;第四,借款入收入等。一般沒有專業財務記賬,就會有上述情況發生,歸根結底睜蠢是把收入支出與往來賬悉沒陪混淆記賬造成收益和賬對不上,所以最好找專業的財務記賬。

3樓:匿名使用者

一是損益結轉設定是否將所有科目結轉完了,二是檢查期末科目損益類是否有餘額,三是檢查各類報表的取數公式是否正確?四是檢查會計分錄處理是否正確,五是檢查期初資料是否平衡。

收入的賬和支出的賬怎麼對不上

4樓:

摘要。親您好,如果您發現收入的賬和支出的賬對不上,可能有以下幾種原因:記賬錯誤:

有時候,我們可能會犯錯,例如輸入錯誤的金額或日期。請仔細檢查您的賬單,確保每個交易的金額和日期都正確。遺漏交易:

有時候,我們可能會遺漏一些交易或支出,這可能導致賬單不平衡。請仔細檢查您的銀行和信用卡對賬單,並確保所有的交易都被記入賬。重複交易:

有時候,我們可能會意外地多次記錄同一筆交易,這也可能導致賬單不平衡。請檢查您的賬單,確保沒有重複的記錄。未考慮費用:

有些費用可能不是立即產生的,例如許多信用卡費用只在每個月的賬單上顯示。請確保您考慮了所有的費用,而不僅僅是當前的支出。

親您好,如果您發現收入的賬和支出的賬對不上,可能有以下幾種原因:記賬錯誤:有時候,我們可能會犯錯,例如輸入錯誤的金額或日期。

請仔細檢查您的賬單,確保每個交易的金額和日期都正確。遺漏交易:有時候,我們可能會遺漏一些交易或支出,這可能導致賬單不平衡。

巧神猜請仔細檢查您的銀行和信用卡對賬單,瞎型並確保所有的交易都被記入賬。重複交易:有時候,我們可能會意外地多次記錄同一筆交易,這也可能導致賬單不平衡。

請檢查您的賬單,確保沒有重複的記錄。未考慮費用:有些費用可能不是立即產生的,例如許多信用卡費用只在每個月的賬單上顯示。

請確保您考慮了所有的費用,而不僅僅孝型是當前的支出。

打個比方說,我付了30萬出來買材料,這30萬其中有自己的本錢,和收回來的貨款,我要怎麼樣才知道,收益是多少!

親,你的本錢是多少 貨款又是多少呢。

然後就是上公升到分紅多少,乙個人佔40%的然後他的錢比60%的還多。**出了問題,都是不算工資的。

貨款是25萬左右,後面越往後算,反而百分之六差公升顫十的沒錢百分之四十的有錢,最後變成了虛敗百分之六十的欠了百分之四笑敬十的人錢。

親,您看是不是這樣,30萬買的材料,貨款25萬,賺5萬,是不是?

我沒看明白你這是賺錢邏輯呢。

您需要是把整個事情說清楚,我才好幫您分析。

財務做賬的問題?

5樓:網友

我認為是可以的。

一、《企業所得稅法》第八條規定「企業實際發生的與取得收入有關的、合理的支出,包括成本、費用、稅金、損失和其他支出,准予在計算應納稅所得額時扣除。」這裡的「合理支出」是需要包括髮票、其他憑證在內的合法的原始憑證。

二、《發票管理辦法》第二十條規定「所有單位和從事生產、經營活動的個人在購買商品、接受服務以及從事其他經營活動支付款項,應當向收款方取得發票」。

三、具體業務中,7月份的房租發票,計入6月份賬簿,不影響到本年所得稅清算,必要的時候可以和稅務機關溝通,財務做賬是可以的。

6樓:網友

開票日期為7月的發票放入6月的憑證肯定不行,這樣做一不符合邏輯、二不符合會計處理的原則;你6月轉帳支付辦公室租金,可以先掛往來或待攤費用等,物業在7月開的房租發票,這個時候你再衝往來,不影響的。

會計處理和稅法是兩個層面的問題,你這種情況,建議你不要把開來的發票放入6月的憑證裡,和銀行轉賬單放一起在6月記賬,否則,給人家留會計處理上的笑柄。

7樓:

為什麼要這樣做呢,6月先掛預付,這月衝了做費用就好了。你們公司也不是上月才有這業務吧,可以看看以前怎麼做的,沒發票不可以做費用的。

8樓:山風

這種情況一般是放在7月。6月付款亦在7月入賬,6月份多了筆未達賬項而已。

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