如何計算這題的銷項稅額,這道題應該怎麼做?求銷售額和銷項稅額

2022-09-30 19:42:01 字數 4668 閱讀 7685

1樓:註冊會計師

計算公式:銷項稅額=(含稅)銷售額/(1+稅率)×稅率、銷項稅額=(不含稅)銷售額×稅率。增值稅銷項稅額的計算方法分兩種情況,一種是含稅的銷項稅額計算和不含稅的銷項稅額計算。

2樓:匿名使用者

你是不是把題目提供錯了,應該是「發票註明的銷售額為100萬元」,而不應該是「發票註明的銷項稅額為100萬元」。考試時一般給出「銷售額」都是指不含稅的銷售,因此計算銷項稅額為100*13%,如果是含稅的一般都要說價稅合計的。另外還有一點要注意,如果銷售額之外收取的價外費用肯定是含稅的,計算銷項稅額時一定要換算成不含稅收入。

3樓:匿名使用者

1、這道題的關鍵在於這100萬元,它是含稅的銷售收入,還是不含稅的銷售收入?

2、如果是含稅的銷售收入,計算銷項稅額首先要變成不含稅額,之後在計算銷項稅額:

即100/1.13*13%=115,044.25元,這和你列的算式是一樣的。

3、如果這100萬元是不含稅的銷售收入,計算銷項稅額為:

100*13%=130,000元,即題中給的所謂答案。

特此回答!

4樓:匿名使用者

發票上註明的有銷售額和稅額兩項,如果是銷售額100萬,稅額就是100*13%;我們通常說的含稅銷售額100萬,計算方法如是你所述的!

以上供參考!

5樓:匿名使用者

你給的題目中已經有了銷項稅100萬。???

如果含稅銷售額是100萬,你的演算法正確,但稅務上(注會考試是按照稅務常規出題)講的銷售額除非特殊註明外都是不含稅的,因此銷項稅應為100×13%。

6樓:匿名使用者

增值稅是價外稅,消費稅是價內稅。同一貨物計徵增值稅和消費稅的**是相同的,含消費稅但不含增值稅。所以銷項稅額是100×13% 。

這道題應該怎麼做?求銷售額和銷項稅額 100

7樓:財務小多

你好,很高興回答你的問題!

銷售額為500萬-50萬=450萬元;

銷項稅=450萬元x13%=58.5萬元(一般來講銷售貨物的稅率為13%,也有9%的,具體看貨物本身所屬)

參考資料:國家稅務總局關於印發《增值稅若干具體問題的規定》的通知(國稅發[1993]第154號)規定:納稅人採取折扣方式銷售貨物,如果銷售額和折扣額在同一張發票上分別註明的,可按折扣後的銷售額徵收增值稅;如果將折扣額另開發票,不論其在財務上如何處理,均不得從銷售額中減除折扣額。

一道關於計算增值稅銷項稅額的題目:

8樓:謝謝解答者

酒類銷售增值稅銷bai

項稅=(100+200+50)×du17%=59.5(萬元),紅酒包裝物押金zhi應當在dao發出時計入銷售額計算內銷項稅=5.85÷容(1+17%)×17%=0.

85(萬元),黃酒、啤酒包裝物押金應當在逾期未收回時計入銷售額計算增值稅銷項稅,收取時不計稅。該企業當期增值稅銷項稅=59.5+0.

85=60.35(萬元)。

9樓:匿名使用者

稅法規定銷售白酒時收取的包裝物押金要交增值稅,但沒有明確要求其他酒的包裝物需要交增值稅。銷項稅額=(100+200+

50)*0.17=59.50元

一銷項稅額的計算題

10樓:匿名使用者

(46800+2340)/1.17×17%=7140元

也就是說,舊冰箱的金額不得從銷售額中扣除。

11樓:匿名使用者

銷售稅額=(46800+2340)/(1+17%)*17%=7140

12樓:匿名使用者

1、應該說為客戶**含稅和不含稅價都是一應的,我看是沒有什麼根本的區別。

2、不含稅價加上增值稅就是含稅價。它們之間的關係:求不含稅價=含稅價/1.17;增值稅金=不含稅價*17%;含稅價=不含稅價+稅金。

特此回答! (46800+2340)/1.17×17%=7140元

13樓:

同意樓上的,舊的只能作為購進核算,實際含稅銷售額為46800+2340=49140

49140/1.17 *0.17=7140

這道題應納增值稅怎麼算

14樓:匿名使用者

1、銷項稅=90000*17%=15300(折扣額在同一張發票註明的可按折扣後的金額計算銷項稅)

2、銷項稅=500*200*17%=17000進項稅=(7000+3000)*7%=700(只能抵運費和**)3、銷項稅=60000/1.17*17%=8717.954、進項稅=23800

5、取得的普通發票不能抵扣

6、「本廠直接組織購廢舊自行車,支出收購金額70000元」因未說明是否是使用廢舊物資收購發票收購的固不應抵扣。

當期應納稅=15300+17000+8717.95-700-23800=1217.95

15樓:龍泉

銷項=9000*0.17+500*200*0.17+6000/1.17*0.17

進項=(7000+3000)*0.07+23800+70000*0.10

應納增值稅=銷項-進項

16樓:匿名使用者

銷項稅=90000*0.17+500*200*0.17+60000/1.17*0.17

進項稅=7000*10%+23800

17樓:匿名使用者

銷項稅=(90000-10000)*0.17+500*200*0.17+60000/1.17*0.17

進項=(7000+3000)*0.07+23800

一道計算銷項稅,進項稅,增值稅的題。 30

18樓:匿名使用者

1、銷項:46.8/1.

17*0.17=6.82、進項:

(70*0.1+10*0.07)*(1-30%)=5.

393、進項:34+20*0.07-10*0.

17=33.74、銷項:300*0.

17=51

5、銷項:14.04/1.

17*0.17=2.04銷項合計:

6.8+51+2.04=59.

84萬元進項合計:5.39+33.

7=39.09萬元應繳:59.

84-39.09=20.75萬元

19樓:開青眼

1、銷項:46.8/1.

17*0.17=6.82、進項:

70*0.1+10*0.07=7.

73、進項:34+20*0.07-10*0.

17=33.74、銷項:300*0.

17=51

銷項合計:6.8+51=59.8

進項:7.7+33.7=41.4

應繳:59.8-41.4=18.4

20樓:

樓上的2項裡,應該對用於飲食部的做進項稅額轉出,包括運費的進項稅。

21樓:張儀連橫

銷項稅額=46.8/1.17*17%+300*17%+14.04/1.17=59.84

進項稅額=(70*13%+10*7%)*70%+(34+20*7%)*95%=40.49

應納增值稅=59.84-40.49=19.35注意3)中的短缺商品負擔的運輸費用抵扣的進項稅應做轉出

22樓:匿名使用者

①銷項稅:46.8/1.

17*0.17=6.8萬元②進項稅:

70*0.13=9.1萬元 10*0.

07=0.7萬元 用於飲食部因作為視同銷售對待,應轉出進項稅額:70*0.

3*0.17=3.57萬元

③進項稅額:34萬元 20*0.07=1.4萬元 進項稅額轉出:10*0.17=1.7萬元

④銷項稅額:300*0.17=51萬元

⑤銷項稅額:14.04\1.

17*0.17=2.04萬元(1)銷項稅額:

6.8+51+2.04=59.

84萬元(2)進項稅額:9.1+0.

7+34+1.4=45.2萬元(3)應繳納的增值稅=銷項稅額-(進項稅額-進項稅額轉出)=59.

84-(45.2-3.57-1.

7)=19.91萬元

23樓:匿名使用者

居然答案都不一樣啊~

①銷項稅:46.8/1.

17*0.17=6.8萬元②進項稅:

70*0.13=9.1萬元 10*0.

07=0.7萬元 用於飲食部因作為視同銷售對待,應轉出進項稅額:70*0.

3*0.17=3.57萬元

③進項稅額:34萬元 20*0.07=1.4萬元 進項稅額轉出:10*0.17=1.7萬元

④銷項稅額:300*0.17=51萬元

⑤銷項稅額:14.04\1.

17*0.17=2.04萬元(1)銷項稅額:

6.8+51+2.04=59.

84萬元(2)進項稅額:9.1+0.

7+34+1.4=45.2萬元(3)應繳納的增值稅=銷項稅額-(進項稅額-進項稅額轉出)=59.

84-(45.2-3.57-1.

7)=19.91萬元 正確

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