1樓:竇晉聊昆卉
會計月末做賬所需的準備工作有:
1.調整前試算平衡。
利用期末各個帳戶的發生額或者期末餘額,編制試算平衡表,查詢日常賬務處理中的錯誤。
2.調整程式。
在期末,將未在平時記錄卻影響企業當前財務狀況和經營成果的會計事項,通過編制調整分錄加以補記,並將其過帳,結出各個帳戶調整後的期末扒尺李餘額,然後,利用各個帳戶調整後的餘額編制調整後試算表,查詢該程式賬務處理中的錯誤。
3.編制財務報表。
由於企業困磨當前全部的經濟業務在會計系統中進行了記錄、分類、和彙總,可以直接使用或間接分析使用各個帳戶調整春遲後的期末餘額,來編制反映企業當前經驗成果、現金流量和期末財務狀況的財務報表。
2樓:明淑琴盈璧
中華。會計網校縱情跳躍回覆:
一)現金、銀行。
存款明細核對。
貨幣資金是企業最容易出現問題的資產,因此企業每月都應認真核對每筆款項的進出記錄。月底打出銀行對賬單同企業陪搭燃銀行明細賬認真核對往來,對存在出入的地方及時處理,確保銀行賬務明確。
在工作實務中,多數企業的銀行賬務都存在出入,不能與實枝銷際業務相吻合,有時因為處理不當導致月底銀行賬面餘額出現負數,所以每月結賬前的銀行核對是很必要的,發現問題及時處理。
蘆虛 歸集當月所有費用單據和費用專案,確定賬面有足夠現金能夠支付,防止賬面現金餘額出現負數。
3樓:犁微蘭朋娟
一般企業月末做賬所需的準備工作有以下幾個方面:
一)現中掘金、慶局銀行存款明細核對。
二)業務往來核對。
三)存貨成本核賣差核算。
月初,會計一般需要做哪些工作?
4樓:乾萊資訊諮詢
月初到15號是最忙的時候,把最後一天抵扣認證好的發票全部錄入到系統裡生成憑證,出納要把現金跟銀行存款日記賬都要登記好,跟流水賬進行合對,要做到賬實相符。
會計的話要把所有發票全部錄入到賬務系統,生成相對應的憑證,明細賬跟總賬要對的起來,相關的費用要計提,結轉。登賬,記賬,結賬,出報表,報稅。
月初,是做憑證,出報表,納稅申報,結賬。
月中,是做憑證,檢查報表,做工資單,發放工資,籌集資金,月末,各種庫存材料盤點,各項固定資產檢查,銷售發票總結,**下月稅金,需要資金等。
會計月末要做哪些工作
5樓:匿名使用者
會計月末梁和簡要做的工作很多的。
首先要把當月的業務單據制證處理;
再催促相關的人把應收名付的款項處理好;
把該計提的橡褲賬計提好;
提棚哪前做好賬實核對;
記帳、彙總憑證、出表;
寫好財務分析等等等等。
我想知道會計月初月中月末都具體需要做些什麼工作?
6樓:乾萊資訊諮詢
月初:做憑證,出報表,納稅申報,報稅,結賬。
月末:要做賬,結賬,做財務報表。實際上就是結賬,根據要求編制各項報表(資產負債表、損益表等),再核對報表中各個科目是否賬實相符,如現金盤點,銀行存款與銀行對賬單核對、存貨盤點、應收賬款、應付賬款明細餘額核對等等。
月末的主要工作是整理記賬憑證,把應該入賬的票據全部整理入賬。各種庫存材料盤點,各項固定資產檢查,銷售發票總結,**下月稅金,需要資金等。
年底會計需要做什麼?
7樓:環球青藤
年底會計需要做的工作:全面盤點、清理往來賬、核查當年稅費繳納情況、年底調賬和年報編制工作。比如:
對公司的庫存材料、固定資產等進行清查盤點,以摸清家底,保證賬實相符。
1.全面盤點
對公司的庫存材料、固定資產等進行清查盤點,以摸清家底,保證賬實相符。盤點時,最好一人盤點,一人核點,並且「盤點統計表」每一時間段核對一次,確認無誤後在表上互相簽名確認。若盤點中發現的差額、錯誤、呆滯、盈虧、耗損等情況,應分別予以處理並防止以後再發生。
2.清理往來賬
在年度終了前認真清理結算,做到人欠收回,欠人歸還。往來賬清理往往牽涉面比較廣,且有時直接牽涉到一些部門或個人利益,單憑財務部門是很難完成的,因此,作為財務負責人應建立往來清理的領導機構名單,由財務部門領頭,銷售部門和採購部門重點參與,力將清理落到實處。
3.核查當年稅費繳納情況
稅務機關的稽查首選,往往從年度稅負率異常的企業中甄選,所以核算企業增值稅的稅負率是否達標,有無漏繳,對當年的各項稅費做乙個總的分析,再計算一下當年的稅負情況,並與當地稅務機關規定的稅負作相關比較,根據稅務機關的規定進行相應的調整。對於輔導期的商業企業,在真正轉為一般納稅人之前,一定要達到國稅要求的稅負率和營業收入。
4.年底調賬
在編制年度財務會計報表前,要進行賬賬核對、賬實核對,根據選擇執行的會計準則和會計制度,檢視會計科目設定,財務處理的方式是否正確。重點檢查自身的會計處理,看是否有不符合會計準則的情況,如有,則應在結賬前進行調賬。
5.年報編制工作
財務報表是以會計準則為規範編制的,向所有者、債權人、**及其他有關方及社會公眾等外部反應會計主體財務狀況和經營的會計報表。年底主要編制的有資產負債表、利潤表和現金流量表。編制時要以持續經營為基礎,按正確的會計準則,遵守重要性原則,同時注意保持各個會計期間財務報表專案列報的一致性和各專案之間的金額不能相互抵消性。
會計月初需要做些什麼
8樓:美少女阿帥
會計月初需要做些什麼如下:
一、核算各類預提、待攤專案。
1、計提當月應提的固定資產折舊;
2、攤銷當月應攤的無形資產和長短期待攤費用,如裝修費頌衡用、房屋租金等;
3、攤銷當月應攤銷的低值易耗品;
4、計提當月應承擔的借款利息、房屋租金、各項流轉稅金等;
5、計提職工薪酬福利等。
二、進行實物盤點,賬實核對。
1、對庫存現金進行盤點;
2、對銀行存款進行核對;<>
3、如果企業規定原材料、庫存商品、固定資產等每月盤點的,也應當在結賬前進行盤點。
通過以上盤點、核對,如出現差異,應當分清責任,按相關制度規定處理,並在結賬前調整賬項。
三、檢查核對賬項。
1、核對增值培櫻猜稅銷項稅、進項稅是否與開據的配型發票與認證的發票相符,如有差異要查明原因,看是否合規,賬務處理有無差錯。
2、檢查各科目的餘額借貸方向是否異常?如有異常要查明原因,或進行調賬,或待編制報表時進行重分類處理。
3、核對往來賬款,與往來單位或個人核對,看往來款項是否一致,發現問題及時解決。
4、要核對總賬是否平衡,總賬與明細賬是否相符。對於手工記賬的單位,以及有的財務軟體在試算平衡方面存在缺陷的,這一點十分重要。
會計一般是月初做賬還是月末做賬?會計的基本工作是什麼?
9樓:亦有所知
做賬是會計的基本工作,那麼一般是月初做賬還是月末做賬呢?如果對這部分知識點不瞭解,那就和深空網一起來學習一下吧!
會計一般是月末做賬還是月初做賬呢?
財務工作一般是根據業務發生的時間順序及時做賬,月末時(結賬)將所有賬目計結出發生額、餘額,結轉期間費用、編制財務報表,每月15號前上報稅務報表。
會計每個月的基本工作是什麼?
1、每個月所要做的第一件事就是根據原始憑證登記記賬憑證(做記賬憑證時一定要有財務(經理)有簽字權的人簽字後再做),然後月末或定期編制科目彙總表登記總賬(之所以月末登記就是因為要通過科目彙總表試算平衡,保證記錄記算不出錯),虛銷每發生一筆業務就根據記賬憑證登記明細賬。
2、月末還要注意提取折舊,待攤費用的攤銷等,若是新梁譽的企業開辦費在第乙個月全部轉入費用,計提折舊的分錄是借管理費用或是製造費用貸累計折舊,這個折舊額是根據固定資產原值,淨值和使用年限計算出來的。
3、月末編制完科目彙總表之後,編制兩個分錄。
將損益類科目的總髮生額轉入本年利潤。
1)借:主營業務收入(投資收益,其他業務收入等)貸:本年利潤。
2)借:本年利潤貸:主營業務成本(主營業務稅金及附加,其他業務成本等)
4、最後根據總賬的資產(貨幣資金,固定資產,應收賬款,應收票據,短期投資等)負債(應付票據,應附賬款等)所有者權益(實收資料,資本公積,未分配利潤,盈餘公積)科目的餘額(是指總賬科目上的差渣遊最後一天上面所登記的數額)編制資產負債表,根據總賬或科目彙總表的損益類科目(如管理費用,主營業務成本,投資收益,主營業務附加等)的發生額(發生額是指本月的發生額)編制利潤表。
開辦會計事務所需要什麼條件
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