出納帳結轉下年應該怎麼記啊

2025-01-31 18:55:15 字數 3253 閱讀 2661

1樓:網友

現金、銀行帳是嗎?

都是一樣的,把上年最後的結餘直接記到新賬本上,前面註明:結轉上年。

2樓:秘金生閭春

在上年老賬本,在後的累計下面劃通欄雙紅線。在年結雙紅線下一行摘要欄內寫上:結轉下年,金額不必寫,所餘下空格從右上角至左下角劃斜線以示登出。

新年的新賬本上,直接將餘額轉到新帳帳戶的第一行的餘額欄內,不要填錯餘額的借,貸方向。填寫好記賬日期,同時在摘要欄寫上:上年結轉,就行了。

3樓:考賢辜庚

舊賬:最後的累計下面劃通欄雙紅線。在年結雙紅線下一行摘要欄內註明「結轉下年」字樣(金額不再抄寫),以下空格從右上角至左下角劃斜線登出。

新賬:直接將餘額轉到新帳帳戶的第一行餘額欄內,日期填寫:x年1月1日,同時在摘要欄註明「上年結轉」字樣。

4樓:公可欣篤書

4,但計算1月份餘額時有用。上年接轉在現年計算1月份餘額時有用!

3.上年接轉只記餘額。最下行借方累計自然不含"上年接轉",不記借方;:上年接轉餘額加1月合計收入減1月合計支出等於1月底餘額;

2.每月餘額為上月底餘額加本月收入減本月支出1

賬本怎麼結轉下年

5樓:乾萊資訊諮詢

如果是手工賬,在年度賬最後一行畫一紅線,摘要寫「結轉下年」,再把結轉的金額借方、貸方、餘額寫上,最後在這行的下面畫雙紅線,表示全年已結賬。

新的一年開賬,手工賬第一行摘要寫「呈上年」,把轉過來的借方、貸方、餘額騰過來,第二行開始再記本年度的賬。

軟體要初始化,設定科目和結轉,電腦會自動結轉到對應科目的,如果上年和本年科目有不同,要注意。

年終結賬,將餘額結轉下年時,第二年怎麼做賬

6樓:

年終結賬,將餘額結轉下年時,第二年怎麼做賬。

早上好呀。一、如果是手工帳,則分別計算出全年發生額的借、貸方累計數,然後,用「期初(年初)借方餘額+全年借方累計發生額-全年貸方累計發生額殲和」計算出本年現金和銀行存款日記賬餘額。1、在"摘要"欄,標明"本年累計","借方"填寫全年借方累計發生額,"貸方"填寫全年貸方累計發生額,"餘額'欄,填寫本年現金和銀行存款日記賬餘額。

然後,在本行下端劃兩道紅線,表示本年現金和銀行存款日記賬已結。2、在下一行"摘要"欄,標明"結轉下年"字樣,在"餘額"欄,抄寫本年日記賬的餘額數。然後,從本餘額數擾賣的下端到本帳頁的最後一行"摘要"欄或"借方"的左下角,畫一條紅色的斜線。

3、在新的日記賬的第一行"摘要"欄,標明"上年結轉"字樣,將本年現金和銀行存款日記賬的"結轉下年"的年末餘額數字抄上即可。二、如果電腦帳,只要執行了本年的結帳工作,結轉下年和上年結轉的資料會自動產生的。三、在新會計年度建賬時會計賬簿通常要進行更換總賬、日記賬和多數明細賬應每年更換一次,備查氏李盯賬簿可以連續使用。

四、年度終了,要把各賬戶的餘額結轉到下一會計年度,並在摘要欄註明"結轉下年"字樣;在下一會計年度新建有關會計賬簿的第一餘額欄內填寫上年結轉的餘額,並在摘要欄註明"上年結轉"字樣。

記賬結轉下年怎麼轉

7樓:

親財務做賬結轉下年:年末要結轉本年利潤,如果盈利的話,要計提法定盈餘公積,年末先結轉本年利潤,借:本年利潤,貸:

利潤分配—未分配利帶枯知潤, 然後按利潤10%計提法定盈餘公積,按利潤5%計提任意盈餘公積,借:利潤分配—提取法定盈餘公積,借:利潤分配—提取任意盈餘公積, 貸:

盈餘公積—法定盈餘公敗隱積, 貸:盈餘公積—任意盈餘公積, 最後還有結轉利潤分配:借:

利潤分配—未分配蠢消利潤,貸:利潤分配—提取法定盈餘公積,貸:利潤分配—提取任意盈餘公積,然後財務軟體結轉,自動結轉到下年。

年中換出納賬怎麼記

8樓:

摘要。親親。<>

很榮幸為您解答,感謝您的耐心等待,為您查詢到:年中換出納賬首先明確自己公司的性質,如果是公司性質的,所有消費都必須要有發票,如果是個體的,那就無所謂了,只要有消費的收據老闆簽字就可以了,根據每筆的消費金額逐筆記賬。通常只登記庫存現金和銀行存款的收付以及應收、應付款的結算。

單式記賬法適用於業務簡單或很單一的經濟個體和家庭。

年中換出納賬怎麼記。

親親。<>

很榮幸為您解答,感謝您的耐心等待,為您查詢到:年中換出納賬首先明確自己公司的性質胡簡,如果是公司性質的,所有消費都必須要有發票,如果是個體的,那就無所謂了,只要有消費的收據老闆簽字就可以了,根據帶做中每筆的消費金額逐筆記賬。通常只登記庫存現金和銀行存款的收付以及應收、應付款的結算。

單式記賬法適用於業務簡單或很單一的蠢山經濟個體和家庭。

您好親親,建賬:1、在賬本的扉頁上填寫埋飢帳簿使用單位;2、賬簿啟用時間;3、經管人姓名;4、賬簿名稱;5、加蓋大小章;6、如果使用年度宴亂中更換了使用人,還的填寫交接人姓名、交接時間。報表。

到月末、季末或年末時,如果需要報表時,應該先結出相應時間的發生額、本期餘額和累計餘額,按報表所需要的內容,把結出的數彎祥返字填報相應的欄內即可。

怎樣結轉記賬憑證到下一年一月

9樓:

摘要。記賬憑證是對當月會計核算內容進行分類核算的內部單證,只是記錄單而已,他不需要結轉下年度的。

記賬憑證是對當月會計核算內容進行分類核算的內部單證,只是記錄單而已,他不需要結轉下年度的。

我怎樣能把這個日期變成2021年3月。點哪個。

期末結帳。你用的是金碟?

1、所有憑證全部過賬2、使用結賬功能。

具體讓碧處理步驟簡述如下憑證錄入(業務憑證)--審彎滑遲核--過賬---期末調匯(有外幣埋李做這一步)--結賬損益---稽核(結轉損益這樣憑證)--過賬---看總賬 明細賬 報表等---結賬到下乙個期間。

花費年初結轉的錢怎麼記賬

10樓:

摘要。親,1.

在本年累計下通欄劃兩條紅線並結出年末餘額;

再在紅線下摘要欄手寫或蓋"結轉下年"章把年末餘額填寫到結轉下年這欄的餘額欄;

新賬第一頁第一行摘要欄手寫或蓋"上年結轉"章;

把上年年末餘額填寫到第一行的餘額欄;以下就可以記新賬了。

花費年初結轉的錢怎麼記賬。

親,1.·在本年累計下通欄劃兩條紅線並結出年末餘額;2.·再在紅線下摘要欄手寫或蓋"結轉下年"章把年末餘額填寫滲譽到結轉下年這欄的餘額欄;3.

新叢帶段賬第一頁第行則一行摘要欄手寫或蓋"上年結轉"章;4.· 把上年年末餘額填寫到第一行的餘額欄;以下就可以記新賬了。

會計與出納的帳對不上怎麼辦,出納和會計的帳對不上怎麼辦?

辦法一 編制會計賬和出納帳餘額調節表,出納帳和銀行帳編制銀行餘額調節表,如果最終平衡,那麼說明會計賬和出納帳 銀行帳是賬賬相符的,不存在差錯或舞弊。辦法二 出納帳分兩本,收據性質的不能入會計賬的自行登記一本,其它的另記一本,會計賬按照這本出納帳直接記賬,月底,兩本出納帳直接相加,和銀行餘額調節表對碰...

手工登帳時「結轉下年」怎麼操作,賬本,是接著登還是先寫「結轉下年,上年結轉」後

做完年結的時候有個 本年累計 在下面劃雙紅線,寫餘額並註明方向。再下一行在摘要欄寫 結轉下年 餘額並註明方向。這個一般實際操作中跟每個人的習慣不同,雖然教學課本上做了很多的規定,但實際上再公司做賬的,直接在年末12.31日登帳完畢後,蓋上結轉下年的章就封帳了,什麼都不寫,有的甚至連結轉下年的章都不蓋...

出納做了電腦帳還需要做手工帳嗎,為什麼

應該有個輔助賬,因為現金銀行存款都需要日清月結,這樣更安全方便一些。但不是強制的。手工帳與電腦做的帳 以法律規定要並行3個月。但一般公司都有自己的財務規定。還是有輔助賬要好些。是的,畢竟是傳統,電腦帳為了方便,手工帳是為了儲存 一般公司都是這麼規定的。大多數 企業出納用財務軟體做賬,同時是不是還要做...