用友固定資產清理收入在哪體現,固定資產清理在用友系統裡怎麼生成

2022-12-12 21:06:10 字數 3183 閱讀 6602

1樓:綠水青山

用友固定資產清理收入在營業外收入裡面體現。

清理收入與費用如有金額是要填進去的,然後按進入「制證」,系統會自動生成記賬憑證。

若有收入,則收入的金額會顯示在貸方,科目你自已選「營業外收入」,若有費用的,金額顯示在借方,科目為「固定資產清理」。若有累計折舊的金額,則累計折舊的金額顯示在借方,科目為「累計折舊」。接著儲存憑證即可。

2樓:匿名使用者

清理收入與費用如有金額是要填進去的,然後按進入「制證」,系統會自動生成記賬憑證,若有收入,則收入的金額會顯示在貸方,科目你自已選「營業外收入」,若有費用的,金額顯示在借方,科目為「固定資產清理」。若有累計折舊的金額,則累計折舊的金額顯示在借方,科目為「累計折舊」。接著儲存憑證即可。

3樓:匿名使用者

固定資產減少時,需要填制「固定資產減少」卡片,註明:資產編號,減少日期,減少方式,清理收入,清理費用和清理原因等。

4樓:匿名使用者

軟體中把清理收入和清理費用作為備註了,當時可以輸入進去,但是無法生成對應的憑證,對於這種憑證,需要手工在總賬中填制

固定資產清理在用友系統裡怎麼生成

5樓:靖心玲聽

首先你需要啟用固定資產模組,在基礎設定中選擇啟用

開啟固定資產模組,進行期初設定,包括固定資產分類、檔案和原始卡片,以及設定對應的固定資產會計科目,這些需要在固定資產下設定選項裡設定相應的預設科目。

開啟固定資產下的資產減少,選擇減少方式 ,固定資產清理則為**。然後選擇需要清理的卡片   減少前需要先計提折舊。然後生成相應的憑證即可。

6樓:

新增一張資產減少卡片,錄入相關資料資訊,儲存後製單。

7樓:匿名使用者

手工填憑證就可以了。

或者設好憑證模板取科目金額,每月自動生成。得根據實際財務情況來做。

固定資產清理應該不會每月都發生吧?

那樣手工填和自動區別就不大了。

據體軟體操作得看版本,功能節點可能略有不同,但都是遵照會計原理。

8樓:匿名使用者

先計提折舊,再做資產減少。減少後再批量制單。

9樓:

在固定資產模組點選進去,然後會看到你現有的固定資產,然後按日期,價值,或名稱等等排序篩選。

10樓:活得很低調丶

選擇固定資產卡片、資產變動、變動方式、資產清理

11樓:匿名使用者

在原卡片帳裡有減少這一項做這裡按此做憑證

1月31日,傳真機銷燬,進行固定資產清理(在固定資產模組完成)這個用友怎麼做?詳細說明步驟

12樓:王司徒與趙司馬

一、在固定資產子系統中減少擬**的固定資產,將其原值、已提折舊轉出:其分錄為:

借:累計折舊

借:固定資產清理(固定資產淨值)

貸:固定資產

1、進入固定資產子系統->卡片->資產減少,在彈出的對話方塊中,選擇之前已經存在的卡片編號及資產編號,錄入減少日期、清理收入、清理費用以及清理原因等資訊。確定退出

2、單擊批量制制單,在彈出的制單介面上的制單選擇中將要生成憑證的業務選中(雙擊制單)

3、單擊制單設定標籤頁,(由於我們已經在制單選擇標籤頁選擇了要生成憑證的業務)即可看到三條會計分錄,在科目處選擇相應的科目,單擊制單

4、在開啟的填制憑證介面中,選擇記賬憑證種類,錄入憑證編號(如果總賬系統被設定為憑證自動編號,就不需要手工錄入憑證編號)及錄入與此憑證有聯絡的憑證摘要,如**某某固定資產)

5、退出固定資產子系統,到總賬系統中進行稽核和記賬。

備註:後續操作均在總賬子系統中中進行

二、支付清理過程中的有關費用(包括應交稅費)

借:固定資產清理

貸:現金類科目(銀行存款和現金科目)

三收到**固定資產的收入

借:現金類科目(銀行存款和現金科目)

貸:固定資產清理

四、將固定資產清理科目的淨額轉出至損益類科目。(淨收入轉出至營業外收入;淨損失轉出至營業外支出。)

五、期末與其他損益類科目一併結轉。

用友固定資產一張卡片上部分資產減少,如何處理?

13樓:匿名使用者

1、7月份計提完折舊後(暫時不需要生成憑證傳遞到總賬),對該卡片直接進行「資產減少」。資產減少後,原值為0,累計折舊為0。2、 錄入原始卡片,如果確定剩餘的9個固定資產不會再單個變動,可以作為一個固定資產錄入;如果剩餘的9個固定資產還會單個變動,建議錄入9張原始卡片。

我們這裡錄入一張原始卡片,原值為9000元,累計折舊為450元。(9*50)1、 重新計提折舊,9個固定資產7月份的折舊額為90元。(9*10)此時檢視固定資產模組資料:

固定資產模組資料符合要求,下面開始處理憑證,保證總賬模組的資料正確。對於上述業務不能由固定資產模組生成憑證傳遞到總賬中。原因一:

經過上述處理後,本月計提折舊為190元,與實際計提100元不符;原因二:通過減少資產,再錄入原始卡片之間的差額來實現部分減少業務,但錄入原始卡片不會生成憑證傳遞到總賬,這樣僅處理資產減少的業務,總賬模組資料不正常。2、 固定資產模組,「批量制單」中,把兩行記錄刪除。

3、 在總賬模組填制「本月計提折舊」和「資產減少」的憑證①計提折舊: 借:管理費用 100貸:

累計折舊 100②資產減少: 借:累計折舊 60 固定資產清理 940 貸:

固定資產 10004、 這樣固定資產模組和總賬模組資料一致,對賬平衡。 注意:1、 上述部分固定資產的減少涉及到的清理收入和清理費用的問題,參照

三、固定資產變賣減少的處理。2、 從上述的處理看,多個固定資產錄入成一張卡片,在後續的處理過程中存在很多麻煩。所以建議,在固定資產模組,一個固定資產就錄入一張卡片。

對於同時購置的多個一樣的固定資產,可以通過「卡片複製」的功能完成多張卡片的錄入。

14樓:匿名使用者

不知道你的用友版本是哪個,我用的是851,登入固定資產模組—卡片—資產減少,按你實際情況情況減少的數量,原因等內容就可以了

15樓:匿名使用者

在固定資產模組--原始卡片錄入--資產減少

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