一直沒有提折舊,怎麼做賬務處理?提折舊賬務怎麼做?每個月到要提嗎?初學會計請具體詳細點的回答

2022-06-11 04:06:34 字數 3417 閱讀 9800

1樓:匿名使用者

固定資產需要每個月都提折舊

上學的時候有四種:1、年限平均法:適合一般企業使用

2、工作量法:適合運輸企業

3、雙倍餘額遞減法

4、年數總和法

前兩種合稱「直線法」,也就是每年的折舊額都一樣。後兩種統稱加速折舊法,適合科技行業使用,要經過稅務機關認定後才可以使用。

折舊有個預計殘值的問題,企業可以根據生產經營情況,固定資產的性質和使用情況,合理的確定,一經確定,不得變更,事前一定想好了。

計提的折舊費,根據受益單位,分別計入三費——製造費用、銷售費用和管理費用

比如:一臺裝置,最低折舊年限10年,預計殘值40元。如果下個月計提折舊,這樣計算(3400-40)÷10年÷12個月=28元

借:製造費用—折舊費 28

貸:累計折舊 28

這套分錄不能單獨做,等月底同所有的固定資產折舊一同做。

折舊的分錄是傻瓜型的,如果上個月沒有新增固定資產,那麼這個月的折舊額就是上個月的資料。拿過來一抄就是了;如果這個月有增加或減少的,也不用管它,下個月再做增減處理。因為有規定:

當月增加的下月開始計提折舊,當月減少的下月停止計提折舊。

這是我的一點總結,希望對你有用。

2樓:歲月靜守

計提折舊應該從購買固定資產次月起進行折舊。

假如固定資產用在生產方面,折舊分錄如下:

借:製造費用-折舊

貸:累計折舊

用在動力或者其他輔助生產方面,可做分錄如下:

借:生產成本-輔助生產成本-動力車間(或其他)貸:累計折舊

用在管理中,則分錄如下:

借:管理費用-折舊

貸:累計折舊

注:製造費用月底要一起轉入到成本中( 生產成本-製造費用轉入)累計折舊每個月都要計提

3樓:

固定打資產折舊每個月都提、對於以前沒有計提的折舊應在次年的5月31日企業所得稅彙算清繳之前做納稅調整,具體的你看下面的參考。

事業單位固定資產每個月都需要提折舊嗎?我是新手,看原來會計做的都沒有提折舊,我這個要怎麼做?

4樓:樓詩柳

在用的機器裝置每個月都要折舊,如果是這個月新增的就要等到下個月在折舊

固定資產折舊中間有幾個月沒有折舊,後面還可以接著計提折舊嗎?

5樓:一點通網校

固定資產折舊中間有幾個月沒有折舊,當年可以補提折舊,分錄為:

借:管理費用

製造費用

銷售費用

貸:累計折舊

固定資產折舊補提應注意問題:

第一,如果只是本年度忘記計提折舊,自發現之日起補提即可;

第二,如果涉及以前年度或以前幾個年度都未計提折舊,那麼如果現在補提,則需要和稅務溝通,避免因為以前年度折舊計入當年成本費用,造成本年利潤大幅降低而帶來的稅務檢查風險,因為企業是持續經營,以前年度所得稅率與本年相同的話,補提並不影響累計繳納給稅務的所得稅,所以要提前和稅務說明情況,本年補提

第三,不論什麼時候補提,如果會計和稅法有差異的資產折舊,需按照稅法差異進行調整

6樓:匿名使用者

固定資產折舊中間有幾個月沒有折舊,後面還可以接著計提折舊嗎?

我從前面會計那接手記賬,從今年一月份開始的,現在10月了發現前面會計做的賬本中累計折舊有6000多,我這10各月都沒有計提該怎麼辦?當時接手過來也不知道,因為我是初學者,都是他教我的,但是計提折舊的沒給我說,現在要怎麼做?補提折舊還是?

怎麼做分錄啊?

本會計年度內,前期沒有計提的折舊,後期可以補提;如果過了會計年度,就不能補提上年的未提折舊。

補提折舊的會計分錄:

借:製造費用

管理費用

貸:累計折舊

僅供參考。

7樓:匿名使用者

可以在本期補提前幾個月的。

管理用資產---管理費用-折舊

生產用---製造費用-折舊

福利用---應付福利費

8樓:匿名使用者

補提折舊 借製造費用

管理費用

貸累計折舊

9樓:倫紹闞綺美

固定資產折舊可以按月、按季、按年提取,如果你單位業務不多,固定資產變動不大,可以按季度提取,或者半年提取一次。

從購固定資產開始到計提折舊結束,再處理固定資產,怎麼做會計分錄,謝謝

10樓:墨汁諾

首先是購入固定資產

(1)借:固定資產

貸:銀行存款

注意此時的固定資產不需折舊,當月增加的固定資產不計提折舊,下月起開始計提折舊。當月減少的固定資產當月計提折舊,下月起不再計提折舊。而無形資產則相反。

開始計提折舊

(2)借:管理費用(一般用於行政管理)

銷售費用(由於銷售所引起的等)

其他業務成本(一般由於經營出租的)

在建工程等

貸:累計折舊

處置固定資產例如:有一項固定資產原值2000w,已計提折舊800w,收到處置款項2800w存入銀行,發生清理費用200w.

(3)借:固定資產清理 1200

累計折舊 800

貸:固定資產 2000

發生的清理費用:

借:固定資產清理200

貸:銀行存款200

收到處置款

借:銀行存款2800

貸:固定資產清理2800

結轉固定資產清理

借:固定資產清理1400(2800-1200-200=1400)貸:營業外收入1400

11樓:tiffany的愛

採購借:固定資產

應交稅費——增(進)

貸:銀行存款/應付賬款

折舊借:製造費用/管理費用/銷售費用

貸:累計折舊

固定資產清理的時候

借:固定資產清理

累計折舊

貸:固定資產

清理時發生的費用

借:固定資產清理

貸:現金/銀行存款

如果處置固定資產有收益,計入營業外收入,有損失,計入營業外支出

12樓:匿名使用者

購買固定資產

借:固定資產

應交稅費-應交增值稅(進項稅額)

貸:銀行存款

計提折舊

借:管理費用或製造費用或生產成本

貸:累計折舊

處置固定資產

借:固定資產清理

累計折舊

資產減值損失

貸:固定資產

借:銀行存款

貸:固定資產清理

借:固定資產清理

貸:應交稅費-應交營業稅

借:固定資產清理

貸:營業外收入-處置固定資產的利得

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