我公司採購了50000元的貨,對方開具了17的增值稅發票

2022-04-04 19:28:34 字數 2583 閱讀 8715

1樓:匿名使用者

應交增值稅=(70000-50000)×17%=3400元

你公司盈利=70000-50000-3400=16600元

購進發票的抵扣聯拿到稅務局認證,認證通過就可以抵扣。

2樓:匿名使用者

盈利=(70000/1.17)-(50000/1.17)=59829.06-42735.04=17094.02元(按交給稅務局的報表計算)

採購所得的增值稅發票,先拿去稅務局認證,認證通過後就可以抵扣了。

你公司銷項稅額=59829.06*0.17=10170.94元進項稅額=42735.04*0.17=7264.96元(需要認證通過後才可以抵扣)

應繳增值稅=10170.94-7264.96=2905.98元按照公司內帳來說,實際盈利=17094.02-2905.98=14188.04元

3樓:霸燈

進貨**=50000/1.17=42735.04進項稅額=50000/1.

17*17%=7264.96售貨不含稅**=70000/1.17=59829.

06銷項稅額=70000/1.17*17%=10170.94盈利(毛利)=59829.

06-42735.04=17094.02可抵扣進項稅7264.

96元。要在取得增值稅專用發票180日內認證抵扣

4樓:匿名使用者

樓上說的對!

還有就是通過掃描器和軟體直接掃描進項發票進行抵扣 如果沒有就只能去稅務局

5樓:匿名使用者

我們公司的增值稅發票都是用來退稅的,平時做成本分析的時候,稅都是按6%在做的,你們公司應該有財務的吧,問財務最清楚了

6樓:匿名使用者

1、進項稅額一般在月末增值稅專用發票認證後予以抵扣。

2、毛利=70000-50000=20000元。

3、淨利=70000-50000-20000*25%=15000元,盈利與增值稅無關,且在不考慮有其他費用的情況下盈利為15000元。

為什麼客戶要我們開17%的增值稅發票

7樓:拼命考滿分

增值稅是價外稅,一筆業務不僅僅只涉及能抵扣多少進項稅的問題,還要考慮原材料的採購成本問題,很簡單,如果增值稅一般納稅人分別從增值稅一般納稅人和小規模納稅人購進金額相等的原材料,最後的成本是不一樣的,這就導致增值稅一般納稅人不願意接受小規模納稅人的請當地稅務局代開的增值稅專用發票的原因。現舉例說明:

某增值稅一般納稅人同時分別從一增值稅一般納稅人和一小規模納稅人同樣購進原材料15萬元,這裡不談能抵扣稅金,就單獨計算原材料的採購成本。

1、從增值稅一般納稅人那裡購進原材料,由於對方可以提供增值稅專用發票,那麼15萬元的原材料的金額(記入原材料科目帳戶的金額)是:150000/(1+17%)=128205.13元;

2、同樣從小規模納稅人購買15萬元的原材料,由於小規模納稅人不能提供17%的增值稅專用發票,只能提供稅務部門代開的徵收率為6%的增值稅專用發票,只能抵扣6%的稅金,那麼15萬元的原材料在**不變的情況下,記入原材料成本的金額是:150000/(1+6%)=141509.43元,很明顯,總價15萬元的原材料從不同的納稅人那裡購進,原材料的採購成本相隔13304.

3元;3、上面已經很清楚了,在過去很多增值稅一般納稅人與小規模納稅人納稅人發生業務時,只考慮稅收的差額,認為只要在稅收上讓出所謂的11%(其實這種計算也是錯誤的,這裡就不舉例說明)就可以了,殊不知在原材料的採購成本上吃了虧,有的人還不知道。

8樓:匿名使用者

按6%開,購貨方就價外向銷貨方按買價的6%付增值稅稅款,按17%開,購貨方就價外向銷貨方按買價的17%付增值稅稅款,並不是無論按6%或17%都是一個虛數,這是需要購貨方向銷貨方實實在在地支付的價外稅,對於購貨方來說,在購貨時多付增值稅抵扣時就多抵扣,在購貨時少付增值稅抵扣時就少抵扣,不可能佔到什麼便宜。你可將這道理向購貨方講清楚。況且,小規模的工業企業只能開或請稅務機關代開6%的增值稅發票。

9樓:星小謙

1、普通發票不能抵扣,只能到稅局代開6%的專用發票,抵扣6%

2、稅局對小規模納稅人不會開17%的專用發票

10樓:匿名使用者

他是要抵進項稅,你可以到稅務局代開,可以的.

11樓:

客戶是一般納稅人,那麼要求你們開17%的增值稅發票後,他們是可以將你們所付的17%的發票去抵扣的,所以現在很多一般納稅人的企業都要求一定要開17%的增值稅發票。

你們如果要做這個生意,只有兩種方式:

1、去稅務局代開17%的增值稅發票

2、降低你們的產品**(直接把稅收抵扣在下調的**裡面)。

12樓:

你是小規模納稅人只能開6%

然後他抵扣6%的進項稅

採購材料一批,增值稅專用發票列示的價款50000元,增值稅稅率17%,貨以入庫,款未付。這個分錄怎

13樓:

借:原材料50000

借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)8500

貸:應付賬款58500

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