一般納稅人公司每月交稅是根據當月開票金額還是當月營業額?求解答

2022-01-04 13:27:12 字數 2524 閱讀 5989

1樓:匿名使用者

你本身的概念就不清楚,首先進項稅是指本公司購入材料取得的增值稅專用發票或者支付運費取得的內河運輸發票,現在還包含支付營改增專案收到的增值稅專用發票等發票上註明的稅額,這表明你在購買材料或者服務是同時繳納的稅金。

本月應繳納的稅額是銷售商品和固定資產、或者自用商品等計算出來的銷項稅額減去上面的進項稅額再減去期初留抵額,正數就是本月應繳納的增值稅額,負數就是期末留抵額。

抄稅就是把本月在防偽稅控系統開具的發票資料上報給國稅局,它是銷項稅額的一部分,很多公司也就只有這部分,但是銷項稅額還包括有不開票專案、自用商品等等。

實際上很多公司在申報時也就只申報開票的那部分銷項稅額,其他的銷項稅額是不申報或者很少申報的。

2樓:匿名使用者

增值稅是用你當月的銷售產生的銷項稅額,進去採購發票的進項稅額之後的差額繳納的(假設不存在其他進項轉出或出口退稅等業務)

具體的,銷售的時候你通過稅控系統開具增值稅專用發票,月底去抄報稅,相當於確定你當月的銷項稅額(實際的銷項稅額可能比這個大,因為可能存在沒有開票的銷售,大部分企業這部分就漏稅了);然後當月你從**商購買的時候去的增值稅專用發票,要拿著其中的抵扣聯去稅務局認證,通過之後的才是你當月真正可以抵扣的進項稅額

用上面說的銷項減進項,就是你最終要交的增值稅額了

納稅申報是按本月實際銷售收入還是開票數額?

3樓:匿名使用者

增值稅發票,你當月開票系統中開出多少金額,抄稅就是多少金額,申報系統中反映的就是多少銷售收入。現在要說的是你8月份申報的時候是怎麼樣申報的,若你是按無票收入申報了的,然後9月份又開了票,基本上是要重複交稅的了,因為稅局只是認可你開了多少票出去的。這並不是解釋合不合理的問題。

當然,若你8月份只是預交稅的話,那是可以把8月交的稅給抵掉的。

4樓:匿名使用者

1、按9月份實際的銷售收入申報,否則,存在重複交稅的問題。2、如果稅務問9月份的銷售收入怎麼比實際開票收入少,你只要解釋清楚,其中有補開的8月份的票已在8月份申報交稅就可以了

5樓:匿名使用者

1,《增值稅納稅申報表》中,第1欄至第3欄按當月內銷銷售收入的實際發生情況填報。

第4至第7欄:有此情況的,按實際情況填寫。 也就是按照本月實際銷售收入來進行納稅申報。 2,在申報所得稅時,同樣按照本月實際銷售收入來進行納稅申報。

一般納稅人一年必須完成多少營業額?

6樓:楊子電影

年應稅銷售額超過財政部、國家稅務總局規定的小規模納稅人標準的(從事貨物生產或者提**稅勞務的納稅人,以及以從事貨物生產或者提**稅勞務為主,併兼營貨物批發或者零售的納稅人.

年應徵增值稅銷售額在50萬元以下(含本數,下同)的;其他納稅人,年應稅銷售額在80萬元以下的),應申請為一般納稅人。

1、增值稅納稅人,年應稅銷售額超過財政部、國家稅務總局規定的小規模納稅人標準的,應當向主管稅務機關申請一般納稅人資格認定。

2、年應稅銷售額未超過財政部、國家稅務總局規定的小規模納稅人標準以及新開業的納稅人,可以向主管稅務機關申請小規模納稅人資格認定。

需符合以下條件:有固定的生產經營場所;能夠按照國家統一的會計制度規定設定賬簿,根據合法、有效憑證核算,能夠提供準確稅務資料。

7樓:人工臘蹤

根據《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》及《增值稅一般納稅人資格認定管理辦法》的相關規定,年應稅銷售額超過財政部、國家稅務總局規定的小規模納稅人標準的(從事貨物生產或者提**稅勞務的納稅人,以及以從事貨物生產或者提**稅勞務為主,併兼營貨物批發或者零售的納稅人,年應徵增值稅銷售額在50萬元以下(含本數,下同)的;其他納稅人,年應稅銷售額在80萬元以下的),應申請為一般納稅人。年應稅銷售額未超過小規模納稅人標準以及新開業的納稅人,符合下列條件的,也可申請為一般納稅人:(一)有固定的生產經營場所;(二)能夠按照國家統一的會計制度規定設定賬簿,根據合法、有效憑證核算,能夠提供準確稅務資料。

除國家稅務總局另有規定外,納稅人一經認定為一般納稅人後,不得轉為小規模納稅人。

營業額是按銷售額還是增值稅開票金額?

8樓:匿名使用者

銷售額超過了而開票金額相對較少,就按開票金額做報表交營業稅,一般開票金額一年累計不要超過80萬,那樣多出來的營業額要交稅的。

9樓:匿名使用者

未開票部分,應作為未開票收入納稅申報。

10樓:華榮華榮

對方不要發票,你也要體現收入,總額超過80萬元,只要你不漏稅,一般納稅人資格是不能取消的。

11樓:軒陽

稅法上規定:一旦被認定為一般納稅人,不能再轉小規模納稅人。不達標時就會按17%繳納增值稅,但不允許抵扣進項稅。營業額按銷售額計算,你們公司實際銷售額已經超過80萬,不用擔心。

12樓:

未開票部分,可以填在未開具發票那行!!!!但現在不允許了,不要發票的,月底將產品數量、金額匯攏,開出(意思是必須開票,不允許有未開票的)

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