上月多記的收入,怎麼沖銷,沖銷收入的帳應該怎麼做

2021-08-11 02:25:48 字數 861 閱讀 1031

1樓:匿名使用者

衝賬的時候 借:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸:現金月末結轉損益的時候在按主營業務收入的金額調整本年利潤科目

2樓:匿名使用者

你現金收入的那張憑證也要紅字沖銷.(出納不在,現金收入是你多記的?你怎麼做現金收支憑證?)(不知你的憑證是怎麼做的------所有牽涉到這筆錯誤的憑證都要做相應調整.)

3樓:

但是上月收入的時候多記的現金怎麼辦?

按多計現金的原憑證原會計科目方向做紅字就可以沖銷。

1.如果上月做的憑證是這樣的:

借:現金 10000

貸:應收帳款-**單位10000

2.本月在重複做:

借:現金 10000 (紅字)

貸:應收帳款-**單位10000(紅字)

4樓:幸福千羽夢

你的這個沖銷分錄錯了。

在不考慮稅金的情況下,應該是按多計現金的原憑證原會計科目方向做紅字就可以沖銷:

借:庫存現金 1000紅字

貸:主營業務收入 1000紅字

不是按照你寫的分錄沖銷的。

如果這個月還有其他的收入,該筆沖銷隨同其他的收入在月底一併轉到本年利潤裡面,不用單獨結轉該筆沖銷的。

沖銷收入的帳應該怎麼做

5樓:麥積財稅

答:可以做相反的會計處理,比如說借:主營業務收入 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:銀行存款/應收賬款/應收票據等

關於紅字沖銷憑證的問題,紅字沖銷憑證怎麼做

方法一 先用紅字編一筆跟原會計分錄 相同的會計分錄沖銷,再用藍字編一筆正確版的會計分錄權,兩筆分錄同時登記入賬即可更正錯誤 紅字分錄 借 管理費用 工資 5530製造費用 工資 15000 製造費用 工資 71500 貸 庫存現金 92030藍字分錄 借 管理費用 工資 5530製造費用 工資 15...

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