您好 我公司開出的增票是6,收到的增票是17,抵扣沒問題吧

2021-04-21 21:42:53 字數 537 閱讀 3757

1樓:匿名使用者

沒問題。

《交通運輸業和部分現代服務業營業稅改徵增值稅試點實施辦版法》

第二十二條權

下列進項稅額准予從銷項稅額中抵扣:

(一)從銷售方或者提供方取得的增值稅專用發票(含貨物運輸業增值稅專用發票、稅控機動車銷售統一發票,下同)上註明的增值稅額。

也就是說只要是增值稅專用發票上註明的稅額都可以抵扣,而不是按你們的稅率(6%)抵扣。

2樓:匿名使用者

能開出6%發票,就說明你們是營改增的一般納稅人,任何稅率增值稅專用發票,只要符合專應稅專案,屬可抵扣範圍,符合增值稅條例細則約束的可抵扣範圍,你們都可以抵扣。

抵扣的發票稅率和能開出的發票稅率沒有必須一致的要求,都是可以混抵的。

3樓:

你公抄司是小規模

納稅人還是一般納稅人?如果是小規模納稅人,不存在抵扣問題,只要能進成本就好,稅法也沒規定一般納稅人不能向小規模納稅人開具增值稅專用發票。如果你是適用6%稅率的一般納稅人,抵扣更不成問題了。

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